索引号: | 所属主题: | 财政预决算 | |
公开责任部门: | 市委政研室 | 发文日期: | 2025-01-27 |
市委政研室(市委改革办) 2025年部门预算公开
目 录
第一部分:市委政研室(市委改革办)2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:市委政研室(市委改革办)2025年部门预算公开表
第一部分:2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
①根据市委的意图和部署,围绕党的中心工作,进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考,并进行决策后的跟踪调查,为完善市委决策服务。
②在市委领导同志主持下,起草或修改市委重要的政策性文件,参与市委重要会议文稿的起草工作。
③编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。
④对市直各部门和各县市区的调查研究做好组织、协调和联络工作,编发《政研内参》。
⑤收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料,对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测,及时提供给市委领导参阅。
⑥承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作。
⑦承办市委交办的其他事项。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市委政研室(市委改革办)内设科室6个,所属事业单位1个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科。
所属事业单位是《常德通讯》编辑部(财务未独立核算)。
二、部门预算单位构成
我室无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为市委政研室(市委改革办)本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即市委政研室(市委改革办)本级预算。收入全部为经费拨款。支出全部为保障单位基本运行的经费;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2025年市委政研室(市委改革办)没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2025年年初收入预算数489.93万元,其中,一般公共预算拨款489.93万元(经费拨款489.93万元);政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少41.58万元,下降7.82%,主要是经费拨款减少41.58万元,主要原因是人员减少,经费压减。
(二)支出预算。2025年年初支出预算数489.93万元,其中,基本支出419.93万元,项目支出70.00万元。主要包括一般公共服务407.68万元,社会保障和就业支出54.04万元,住房保障支出28.21万元。2025年支出预算较上年减少41.58万元,下降7.82%,主要是人员经费减少36.58万元,项目支出减少5.00万元,主要原因是人员减少,经费压减。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入489.93万元,支出489.93万元,包括:一般公共服务支出407.68万元,占83.21%;社会保障和就业支出54.04万元,占11.03%;住房保障支出28.21万元,占5.76%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少41.58万元,下降7.82%,主要是人员经费减少36.58万元,项目支出减少5.00万元,主要原因是人员减少,经费压减。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市委政研室(市委改革办)2025年一般公共预算基本支出年初预算数为419.93万元,其中:人员经费349.12万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费70.81万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:市委政研室(市委改革办)2025年一般公共预算项目支出年初预算数为70.00万元,其中2025年度政研改革项目经费70.00万元,主要用于全面深化改革工作、办刊补助、重点课题经费等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市委政研室(市委改革办)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2025年市委政研室(市委改革办)运行经费预算70.81万元,较上年预算减少8.31万元,下降10.50%。其减少原因为人员经费减少。
(二)“三公”经费预算情况。2025年市委政研室(市委改革办)“三公”经费预算数为4.50万元,其中:公务接待费1.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.50万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.50万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少1.60万元,下降26.23%。其减少原因为公务用车费用减少。
(三)一般性支出情况。2025年市委政研室(市委改革办)会议费预算0.50万元,拟召开改革等工作会议,人数约100人次,主要包含改革推进、优秀案例展示等内容;培训费预算0.10万元,拟开展年度事业单位工作人员培训,人数约3人次,主要内容为事业编制工作人员网络培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2025年市委政研室(市委改革办)政府采购预算总额3.50万元,其中:货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.50万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市委政研室(市委改革办)共有车辆1台,其中:公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为489.93万元,其中,基本支出419.93万元,项目支出70.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门(单位)预算公开表
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。